Cenové rozdiely - Logistika

Z SPIN2-wiki
Verzia z 12:00, 13. január 2016, ktorú vytvoril Jana.faskova (diskusia | príspevky) (Pracovný postup – párovanie dokladov Príjemka – Dodávateľská faktúra)
Prejsť na: navigácia, hľadanie

CENOVÝ ROZDIEL – nastavenia, pracovný postup párovania PR a DF

Potrebné nastavenia

1. V module Účtovníctvo, Saldokonto – Saldokonto potrebné založiť položku Cenový rozdiel všeobecnej položky

Sof38.png

Sof39.png



2. V okne Napĺňanie ÚR je potrebné k účtu 111-100 (strana DAL v účtovnom doklade príjemky) zadefinovať položku Saldokonto – Cenový rozdiel, aby bol účet saldokontne sledovaný.

Sof40.png

3. Potrebné nadefinovať voliteľný údaj – Spoločné – Voliteľný údaj k evidencii

K agende Logistika – Typ evidencie Sof – Druh dokladu nadefinujeme voliteľný údaj s kódom SALDO_CR


VU.jpg


Sof43.png


4. V číselníku Druh dokladu zadefinujeme vo formulári Príjemky a Dodávateľskej faktúry voliteľný údaj SALDO_CR

Sof44.png

Sof45.png



5. Potrené nastaviť setup v časti Nastavenia – Logistika – Základné parametre – Saldo pre cenový rozdiel – Cenový rozdiel všeobecná položka


Sof46.png

Sof47.png


Pracovný postup – párovanie dokladov Príjemka – Dodávateľská faktúra

A. Založíme Príjemku

Sof48.png

Príjemka po zápise a zaúčtovaní je už aj v module Účtovníctvo – Prezeranie saldokonta

Sof49.png

B. Založíme Dodávateľskú faktúru

Sof50.png

Zaúčtovaná faktúra je tak isto viditeľná v module Účtovníctvo – Prezeranie saldokonta

Sof51.png


C. Párovanie Príjemky a Dodávateľskej faktúry je možné v okne Obstarávacie náklady. Nastavíme si – Nákup materiálu, Typ dokladu Dodávateľská faktúra. Nastavíme sa na potrebnú DF, prejdeme do záložky Príjemky:

Sof52.png

Sof53.png


Z vyberača vyberieme príjemku ktorú chceme priväzbiť k DF, zapíšeme. Klikneme na akciu Naplň sumy, zapíšeme.

Sof54.png


V module Účtovníctvo v okne Prezeranie saldokonta môžeme skontrolovať, že riadok príjemky a došlá faktúra sú zväzbené.

Sof55.png


D. Párovanie Dodávateľskej faktúry a Príjemky je možné v okne Dodávateľská faktúry Vyberieme faktúru, ktorú chceme väzbiť, klikneme na akciu Väzba DF – Pr/NO, po otvorení okna môžeme väzbiť DF s PR :

1. Cez akciu Pridaj, cez túto akciu je možné väzbenie DF s PR aj s NO

2. Cez akciu Multi výber – ponúkne výber len nezväzbených PR, alebo Multi výber – Všetky – ponúkne výber aj z už zväzbených PR. Cez tieto akcie je možné len väzbenie DF s PR.


DF PR.jpg


V okne Obstarávacie náklady bola rozšírená funkčnosť rozpustenia obstarávacích nákladov. Po rozpustení zadanej sumy označenej DF (akcia Naplň sumy) na všetky zväzbene PR (nezáleží, či podľa hodnoty alebo hmotnosti) bude po výpočte a modifikácii skladových cien položiek zväzbených PR vytvorený interný účtovný doklad, ktorý zabezpečí správne hodnoty pre saldokontné sledovanie cenových rozdielov.