DPH - DPH MOSS: Rozdiel medzi revíziami

Z SPIN2-wiki
Prejsť na: navigácia, hľadanie
Riadok 29: Riadok 29:
  
 
3/ V okne ''Odberateľská faktúra'' v poli ''Druh daňového pohybu'' musí byť vybraný práve ten druh daňového dokladu, ktorý obsahuje sadzby daného štátu.
 
3/ V okne ''Odberateľská faktúra'' v poli ''Druh daňového pohybu'' musí byť vybraný práve ten druh daňového dokladu, ktorý obsahuje sadzby daného štátu.
 +
 +
[[Súbor:UCT_OF.jpg]]

Verzia zo dňa a času 13:49, 3. august 2015

Z okna DPH MOSS je možné vyexportovať hlásenie DPH z elektonichých služieb fakturované fyzickým osobám usadeným v EU.

V prvej záložke je potrebné vyplniť Názov a Obdobie, ktorého sa bude výkaz tykať. Údaje uložiť akciou Zapísať.

Položky z okna Odberateľská faktúra sa do uvedeného okna dostanú akciou Predplniť. Systém potrebuje na doplnenie hodnôt v tuzemskej mene kurz prepočtu platného dňa Obdobie Do.

Po doplnení kurzu do kurzového lístka a stlačení akcie Predplniť , systém doplní faktúry, ktoré spadajú do uvedeného obdobia.

Akciou Špecialny export je možné vyexportovať xml, ktoré po uložení na disk je možné naimportovať na stránku finančnej správy.


Náležitosti odberateľskej faktúry:

1/ Do číselníka Položky daňového dokladu doplniť sadzby pre jednotlivé krajiny. K uvedeným sadzbám priradiť číslo analytického účtu.

UCT PDD 2.jpg

2/ V číselníku Druh daňového dokladu založiť nový druh, ktorý bude v poli ISO A2 obsahovať krajinu.

UCT druhDD.jpg

Následne je potrebné v druhej záložke doplniť sadzby platná v danej krajine.

UCT druhDD 1.jpg

3/ V okne Odberateľská faktúra v poli Druh daňového pohybu musí byť vybraný práve ten druh daňového dokladu, ktorý obsahuje sadzby daného štátu.

UCT OF.jpg