DPH - DPH MOSS: Rozdiel medzi revíziami
Riadok 29: | Riadok 29: | ||
3/ V okne ''Odberateľská faktúra'' v poli ''Druh daňového pohybu'' musí byť vybraný práve ten druh daňového dokladu, ktorý obsahuje sadzby daného štátu. | 3/ V okne ''Odberateľská faktúra'' v poli ''Druh daňového pohybu'' musí byť vybraný práve ten druh daňového dokladu, ktorý obsahuje sadzby daného štátu. | ||
+ | |||
+ | [[Súbor:UCT_OF.jpg]] |
Verzia zo dňa a času 13:49, 3. august 2015
Z okna DPH MOSS je možné vyexportovať hlásenie DPH z elektonichých služieb fakturované fyzickým osobám usadeným v EU.
V prvej záložke je potrebné vyplniť Názov a Obdobie, ktorého sa bude výkaz tykať. Údaje uložiť akciou Zapísať.
Položky z okna Odberateľská faktúra sa do uvedeného okna dostanú akciou Predplniť. Systém potrebuje na doplnenie hodnôt v tuzemskej mene kurz prepočtu platného dňa Obdobie Do.
Po doplnení kurzu do kurzového lístka a stlačení akcie Predplniť , systém doplní faktúry, ktoré spadajú do uvedeného obdobia.
Akciou Špecialny export je možné vyexportovať xml, ktoré po uložení na disk je možné naimportovať na stránku finančnej správy.
Náležitosti odberateľskej faktúry:
1/ Do číselníka Položky daňového dokladu doplniť sadzby pre jednotlivé krajiny. K uvedeným sadzbám priradiť číslo analytického účtu.
2/ V číselníku Druh daňového dokladu založiť nový druh, ktorý bude v poli ISO A2 obsahovať krajinu.
Následne je potrebné v druhej záložke doplniť sadzby platná v danej krajine.
3/ V okne Odberateľská faktúra v poli Druh daňového pohybu musí byť vybraný práve ten druh daňového dokladu, ktorý obsahuje sadzby daného štátu.