Obstarávacie náklady - Logistika: Rozdiel medzi revíziami

Z SPIN2-wiki
Prejsť na: navigácia, hľadanie
(Vytvorená stránka „Add Your Content Here category:Logistika - PP {{Redit}} ==OBSTARÁVACIE NÁKLADY== Táto voľba slúži pre nadefinovanie iných nákladov k príjmu materiálu, n...“)
 
d (Nákup materiálu -nulová suma príjemky)
 
(8 medziľahlých úprav od 3 ďalších používateľov nie je zobrazených)
Riadok 1: Riadok 1:
Add Your Content Here
+
__TOC__
  
[[category:Logistika - PP]]
 
{{Redit}}
 
 
==OBSTARÁVACIE NÁKLADY==
 
==OBSTARÁVACIE NÁKLADY==
Táto voľba slúži pre nadefinovanie iných nákladov k príjmu materiálu, napr. obstarávacie náklady,  alebo väzbenie  účtovných dokladov.
 
  
Okno Obstarávacie náklady sa otvorí z roletového menu Sklady - Skladová evidencia - Obstarávacie náklady. Skladá sa z dvoch záložiek nad ktorými je označovacie okienko pre možnosť výberu Nákup materiálu a Obstarávacie náklady, vpravo sa nachádza vyberač pre výber dokladu.
+
Táto voľba slúži pre nadefinovanie iných nákladov k príjmu materiálu, napr. obstarávacie náklady,  alebo väzbenie účtovných dokladov, napr. Dodávateľská faktúra s Príjemkou.
 +
 
 +
 
 +
Okno '''Obstarávacie náklady''' sa otvorí z roletového menu ''Sklady - Nákup - Obstarávacie náklady''.  
 +
Skladá sa z dvoch záložiek nad ktorými je označovacie okienko pre možnosť výberu  
 +
- '''Nákup materiálu''' a  
 +
- '''Obstarávacie náklady'''.
 +
 
 +
Vpravo nad oknom sa nachádza vyberač pre výber Typu dokladu - Dodávateľská faktúra, Pokladničný doklad - výdavkový, Účtovný doklad, ktorý chcete väzbiť s Príjemkou.
 +
 
 +
Výberom '''Typu dokladu''' sa zobrazia všetky doklady z danej evidencie.
 +
 
 +
=== Nákup materiálu ===
 +
 
 +
 
 +
Je potrebné nastaviť sa na doklad, ktorý má byť zväzbený s príjemkou, nad oknom vybrať možnosť '''Nákup materiálu''' a kliknúť na záložku Príjemky.
 +
V tejto záložke pomocou akcie ''Pridať'' treba vybrať Príjemku pre zväzbenie a potvrdiť akciou Zapísať.
 +
 
 +
 
 +
[[Súbor:ON_1.jpg|800px]]
 +
 
 +
 
 +
 
 +
Ďalším krokom je kliknúť na akciu '''Naplň sumy''' kedy sa v stĺpci Fakturovaná cena naplní cena z vybranej príjemky.
 +
 
 +
 
 +
 
 +
[[Súbor:ON_2.jpg|700px]]
 +
 
 +
 
 +
 
 +
Po zväzbení doklad  je doklad označený :
 +
 
 +
 
 +
 
 +
[[Súbor:ON_3.jpg|700px]]
 +
 
 +
 
 +
=== Nákup materiálu -nulová suma príjemky ===
 +
 
 +
 
 +
Ak na príjemke nie sú uvedené ceny, ale iba množstvá a príjemka je teda nulová, ale dodávka bola vyfakturovaná, je zaevidovaná Dodávateľská faktúra, zaúčtovaná, je možné v tomto okne zväzbením DF a danej príjemky dotiahnuť sumy na príjemku.
 +
 
 +
Postup je obdobný, ako v predchádzajúcej téme -
 +
* výber dodávateľskej faktúry
 +
* cez záložku Príjemky väzba s "nulovou" príjemkou
 +
* v stĺpci Fakt.suma, resp. Fakturovaná cena, treba prepísať sumu na fakturovanú sumu z faktúry - viď. príloha
 +
* následným kliknutím na akciu '''Naplň sumy''' program vypočíta fakturovanú cenu, zapíše ju do sumy na hlavičke príjemky a naplní skladovú cenu na položkách príjemky. 
 +
 
 +
[[Súbor:Obst_nakl_nulSum.png|700px]]
 +
 
 +
===Doúčtovanie obstarávacích nákladov===
 +
 
 +
 
 +
 
 +
Potrebné označiť Doúčtovanie nákladov nad záložkou '''Príjemky''', pomocou akcie '''Pridaj''' vybrať doklad príjemky pre  doúčtovanie a potvrdiť akciou '''Zapísať'''.
 +
 
 +
 
 +
 
 +
 
 +
Po výbere  príjmového dokladu je potrebné kliknúť na akciu '''Naplň sumy'''. Otvorí sa okno v ktorom je potrebné vybrať podľa čoho bude obstarávací náklad rozpočítaný na jednotlivé položky  (položky  je potrebné označiť) – podľa Hodnoty, alebo podľa Hmotnosti  a vybrať pomocou akcie Vybrať.
 +
 
  
 +
[[Súbor:ON_4.jpg|800px]]
  
'''Väzbenie dokladov '''
 
  
Potrebné označiť Nákup materiálu nad záložkou Príjemky, pomocou akcie Pridať vybrať doklad príjemky pre zväzbenie a potvrdiť akciou Zapísať.
+
 
 +
Po zápise je obstarávací náklad rozpočítaný na všetky položky podľa predchádzajúceho výberu, suma sa zvýši o obstarávací náklad a v prvej záložke pribudne príznak, že k dokladu je zaúčtovaný obstarávací náklad.
 +
 
 +
[[Súbor:ON_6.jpg|800px]]
 +
 
 +
 
 +
 
 +
Táto voľba slúži na preúčtovanie cenových rozdielov, ktoré vzniknú medzi zaúčtovanou došlou faktúrou a zaúčtovanou príjemkou.
 +
Porovnávajú sa len spárované doklady, t.j. keď faktúre prináleží príjemka, alebo opačne. Rozdiel sa počíta na účtoch, ktoré boli preddefinované v predkontácii.
 +
Zistený cenový rozdiel sa zráta za účtovné obdobie, t.j. v zmysle definície druhov hlavných kníh.
 +
 
 +
[[category:Logistika - PP]]

Aktuálna revízia z 12:19, 5. február 2024

OBSTARÁVACIE NÁKLADY

Táto voľba slúži pre nadefinovanie iných nákladov k príjmu materiálu, napr. obstarávacie náklady, alebo väzbenie účtovných dokladov, napr. Dodávateľská faktúra s Príjemkou.


Okno Obstarávacie náklady sa otvorí z roletového menu Sklady - Nákup - Obstarávacie náklady. Skladá sa z dvoch záložiek nad ktorými je označovacie okienko pre možnosť výberu - Nákup materiálu a - Obstarávacie náklady.

Vpravo nad oknom sa nachádza vyberač pre výber Typu dokladu - Dodávateľská faktúra, Pokladničný doklad - výdavkový, Účtovný doklad, ktorý chcete väzbiť s Príjemkou.

Výberom Typu dokladu sa zobrazia všetky doklady z danej evidencie.

Nákup materiálu

Je potrebné nastaviť sa na doklad, ktorý má byť zväzbený s príjemkou, nad oknom vybrať možnosť Nákup materiálu a kliknúť na záložku Príjemky. V tejto záložke pomocou akcie Pridať treba vybrať Príjemku pre zväzbenie a potvrdiť akciou Zapísať.


ON 1.jpg


Ďalším krokom je kliknúť na akciu Naplň sumy kedy sa v stĺpci Fakturovaná cena naplní cena z vybranej príjemky.


ON 2.jpg


Po zväzbení doklad je doklad označený :


ON 3.jpg


Nákup materiálu -nulová suma príjemky

Ak na príjemke nie sú uvedené ceny, ale iba množstvá a príjemka je teda nulová, ale dodávka bola vyfakturovaná, je zaevidovaná Dodávateľská faktúra, zaúčtovaná, je možné v tomto okne zväzbením DF a danej príjemky dotiahnuť sumy na príjemku.

Postup je obdobný, ako v predchádzajúcej téme -

  • výber dodávateľskej faktúry
  • cez záložku Príjemky väzba s "nulovou" príjemkou
  • v stĺpci Fakt.suma, resp. Fakturovaná cena, treba prepísať sumu na fakturovanú sumu z faktúry - viď. príloha
  • následným kliknutím na akciu Naplň sumy program vypočíta fakturovanú cenu, zapíše ju do sumy na hlavičke príjemky a naplní skladovú cenu na položkách príjemky.

Obst nakl nulSum.png

Doúčtovanie obstarávacích nákladov

Potrebné označiť Doúčtovanie nákladov nad záložkou Príjemky, pomocou akcie Pridaj vybrať doklad príjemky pre doúčtovanie a potvrdiť akciou Zapísať.



Po výbere príjmového dokladu je potrebné kliknúť na akciu Naplň sumy. Otvorí sa okno v ktorom je potrebné vybrať podľa čoho bude obstarávací náklad rozpočítaný na jednotlivé položky (položky je potrebné označiť) – podľa Hodnoty, alebo podľa Hmotnosti a vybrať pomocou akcie Vybrať.


ON 4.jpg


Po zápise je obstarávací náklad rozpočítaný na všetky položky podľa predchádzajúceho výberu, suma sa zvýši o obstarávací náklad a v prvej záložke pribudne príznak, že k dokladu je zaúčtovaný obstarávací náklad.

ON 6.jpg


Táto voľba slúži na preúčtovanie cenových rozdielov, ktoré vzniknú medzi zaúčtovanou došlou faktúrou a zaúčtovanou príjemkou. Porovnávajú sa len spárované doklady, t.j. keď faktúre prináleží príjemka, alebo opačne. Rozdiel sa počíta na účtoch, ktoré boli preddefinované v predkontácii. Zistený cenový rozdiel sa zráta za účtovné obdobie, t.j. v zmysle definície druhov hlavných kníh.