Obstarávacie náklady - Logistika: Rozdiel medzi revíziami

Z SPIN2-wiki
Prejsť na: navigácia, hľadanie
d (Nákup materiálu)
d (Nákup materiálu -nulová suma príjemky)
 
Riadok 49: Riadok 49:
 
* výber dodávateľskej faktúry
 
* výber dodávateľskej faktúry
 
* cez záložku Príjemky väzba s "nulovou" príjemkou
 
* cez záložku Príjemky väzba s "nulovou" príjemkou
* v stĺpci Fakt.suma, resp. fakt.cena, treba prepísať sumu fakturovanú sumu z faktúry - viď. príloha
+
* v stĺpci Fakt.suma, resp. Fakturovaná cena, treba prepísať sumu na fakturovanú sumu z faktúry - viď. príloha
* kliknutím na akciu Naplň sumy program vypočíta fakturovanú cenu a zapíše ju do sumy dokladu na hlavičku príjemky a naplní skladovú cenu na položkách príjemky.   
+
* následným kliknutím na akciu '''Naplň sumy''' program vypočíta fakturovanú cenu, zapíše ju do sumy na hlavičke príjemky a naplní skladovú cenu na položkách príjemky.   
  
 
[[Súbor:Obst_nakl_nulSum.png|700px]]
 
[[Súbor:Obst_nakl_nulSum.png|700px]]

Aktuálna revízia z 12:19, 5. február 2024

OBSTARÁVACIE NÁKLADY

Táto voľba slúži pre nadefinovanie iných nákladov k príjmu materiálu, napr. obstarávacie náklady, alebo väzbenie účtovných dokladov, napr. Dodávateľská faktúra s Príjemkou.


Okno Obstarávacie náklady sa otvorí z roletového menu Sklady - Nákup - Obstarávacie náklady. Skladá sa z dvoch záložiek nad ktorými je označovacie okienko pre možnosť výberu - Nákup materiálu a - Obstarávacie náklady.

Vpravo nad oknom sa nachádza vyberač pre výber Typu dokladu - Dodávateľská faktúra, Pokladničný doklad - výdavkový, Účtovný doklad, ktorý chcete väzbiť s Príjemkou.

Výberom Typu dokladu sa zobrazia všetky doklady z danej evidencie.

Nákup materiálu

Je potrebné nastaviť sa na doklad, ktorý má byť zväzbený s príjemkou, nad oknom vybrať možnosť Nákup materiálu a kliknúť na záložku Príjemky. V tejto záložke pomocou akcie Pridať treba vybrať Príjemku pre zväzbenie a potvrdiť akciou Zapísať.


ON 1.jpg


Ďalším krokom je kliknúť na akciu Naplň sumy kedy sa v stĺpci Fakturovaná cena naplní cena z vybranej príjemky.


ON 2.jpg


Po zväzbení doklad je doklad označený :


ON 3.jpg


Nákup materiálu -nulová suma príjemky

Ak na príjemke nie sú uvedené ceny, ale iba množstvá a príjemka je teda nulová, ale dodávka bola vyfakturovaná, je zaevidovaná Dodávateľská faktúra, zaúčtovaná, je možné v tomto okne zväzbením DF a danej príjemky dotiahnuť sumy na príjemku.

Postup je obdobný, ako v predchádzajúcej téme -

  • výber dodávateľskej faktúry
  • cez záložku Príjemky väzba s "nulovou" príjemkou
  • v stĺpci Fakt.suma, resp. Fakturovaná cena, treba prepísať sumu na fakturovanú sumu z faktúry - viď. príloha
  • následným kliknutím na akciu Naplň sumy program vypočíta fakturovanú cenu, zapíše ju do sumy na hlavičke príjemky a naplní skladovú cenu na položkách príjemky.

Obst nakl nulSum.png

Doúčtovanie obstarávacích nákladov

Potrebné označiť Doúčtovanie nákladov nad záložkou Príjemky, pomocou akcie Pridaj vybrať doklad príjemky pre doúčtovanie a potvrdiť akciou Zapísať.



Po výbere príjmového dokladu je potrebné kliknúť na akciu Naplň sumy. Otvorí sa okno v ktorom je potrebné vybrať podľa čoho bude obstarávací náklad rozpočítaný na jednotlivé položky (položky je potrebné označiť) – podľa Hodnoty, alebo podľa Hmotnosti a vybrať pomocou akcie Vybrať.


ON 4.jpg


Po zápise je obstarávací náklad rozpočítaný na všetky položky podľa predchádzajúceho výberu, suma sa zvýši o obstarávací náklad a v prvej záložke pribudne príznak, že k dokladu je zaúčtovaný obstarávací náklad.

ON 6.jpg


Táto voľba slúži na preúčtovanie cenových rozdielov, ktoré vzniknú medzi zaúčtovanou došlou faktúrou a zaúčtovanou príjemkou. Porovnávajú sa len spárované doklady, t.j. keď faktúre prináleží príjemka, alebo opačne. Rozdiel sa počíta na účtoch, ktoré boli preddefinované v predkontácii. Zistený cenový rozdiel sa zráta za účtovné obdobie, t.j. v zmysle definície druhov hlavných kníh.