Prijatá pošta - Pošta

Z SPIN2-wiki
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Nahrávanie prijatej pošty

K zápisu prijatej pošty zvoľte voľbu Pošta - Prijatá pošta cez Ctrl+N alebo použitím ikony 'Pridať' Img ico pridaj.png, otvoríte formulár:


Pp1.png


Formulár naplníte základnými údajmi o Prijatej pošte. Záznam zapíšete použitím CTRL+S alebo použitím akcie na lište vľavo Zapísať.

Tip Povinné polia otvoreného formulára, ktoré budete nahrávať môžete rozlíšiť farebným nastavením povinných polí v základných nastaveniach programu.

--- Prijatá pošta --- časť obsahuje základné údaje o prijatej pošte

  • Podacie číslo - automaticky doťahované číslo z číselného radu definovaného v module Logistika. Kód číselného radu je potrebné zadefinovať v okne Nastavenia - Pošta - Nastavenie kódu číselného radu pre číslovanie odoslanej pošty (RSD_KOD_CISELNY_RAD_O) a Nastavenie kódu číselného radu pre číslovanie prijatej pošty ( RSD_KOD_CISELNY_RAD_P) a následne potom zadefinovať v module Logistika.
  • Rok - doplní sa automaticky, je to povinný údaj
  • Typ zásielky - výber typu zásielky z číselníka "Typu zásielky" je to povinný údaj
  • Druh dokumentu - výber typu zásielky z číselníka "Druhu dokumentu",je to povinný údaj
  • Vaša značka - vaša značka jednania , je to nepovinný údaj
  • Dátum prijatia - dátum prijatia pošty, je to povinný údaj
  • Poštu zapísal - automaticky sa dopĺňa meno prihláseného používateľa

--- Detaily --- obsahuje doplňujúce údaje o prijatej pošte

  • Priradenie oddeleniu - je to povinný údaj, vyberiete oddelenie, ktorému je prijatá pošta priradená
  • Priradenie zamestnancovi - je to nepovinný údaj
  • Prijaté dňa - doťahuje systémový dátum, je to povinný údaj, údaj je editovateľný v prípade potreby
  • Dátum vybavenia - údaj je nepovinný
  • Stručný obsah - stručne zapísať obsah prijatej pošty, nepovinný údaj

--- Odosielateľ --- časť obsahuje údaje o odosielateľovi pošty

  • Firma - firmu vyberiete z vopred nahratých údajov v spoločných číselníkoch pre firmy
  • Osoba - osobu vyberiete z vopred nahratých údajov v spoločných číselníkoch pre osoby
  • IČO - je možnosť nahrávať firmu len zápisom IČO firmy, automaticky budú ostatné údaje doplnené
  • Interný kód - je možnosť nahrávať firmu len zápisom interného kódu firmy, automaticky budú ostatné údaje doplnené
  • Názov - je možnosť nahrávať firmu výberom názvu firmy, automaticky budú ostatné údaje doplnené
  • Adresa *Ulica *Číslo orientačné *Číslo súpisné *PSČ *Mesto - adresa bude automaticky doplnená po nahratí ostatných údajov o firme alebo osobe, ak nie , tak adresa nebola nahratá k firme alebo osobe v "číselníkoch firiem" alebo v "číselníkoch osôb" a treba ju do číselníkov dopísať.

--- Voliteľný údaj --- K evidencii prijatej pošty, tak ako k ostatným evidenciám je možné pridať priamo do editačného formulára aj možnosť vypĺňania voliteľných údajov. Postup pridávania voliteľných údajov nájdete v časti Spoločné číselníky - Voliteľný údaj k evidencii.

Dodávateľské faktúry

Dodávateľské faktúry sa nahrávajú pridaním nového záznamu v prijatej pošte, prepnutím do voľby Prijatá pošta - Dodávateľské faktúry, kde nahráte základné údaje hlavičky faktúry.

Pdfa.png

Fungovanie prepojenia Pošty s faktúrami je možné nastaviť dvomi spôsobmi - nastavenie je závislé od setupovej hodnoty RSD_ZALOZ_HFA - Automatické nahrávanie hlavičky došlej faktúry v došlých faktúrach z pošty:

  • Ak je setupová hodnota nastavená, znamená to, že počas nahrávania pomocou voľby Prijatá pošta - Dodávateľská faktúra sa vytvorí zápis priamo do evidencie dodávateľských faktúr - vytvorí sa hlavička faktúry.
  • Alebo faktúra sa nezapíše automaticky, ale väzbu sa vytvára dodatočne len po použití akcie prepoj RSD, ktorá sa nachádza vo evidencii dodávateľských faktúr.


Automatické nahratie hlavičky dodávateľskej faktúry priamo z evidencie Prijatá pošta

Je možnosť nahrávať hlavičky dodávateľských faktúr automaticky priamo z modulu Pošta Spin2 do Fakturácie Spin2, ak existuje nastavenie v nastaveniach programu.

Po nahratí a zápise faktúry v module Pošty v časti "Prijatá pošta - Dodávateľská faktúra" sa zapíše do modulu Logistika - fakturácia, kde sa zobrazí v Dodávateľských faktúrach.

Po zápise nahratého záznamu v Pošte sa záznam pre ďalšiu editáciu zmrazí a nemôže sa meniť. Všetky ďalšie údaje Dodávateľskej faktúry sa v prípade potreby dohrajú/opravia priamo v evidencii Dodávateľských faktúr.

Položky Dodávateľskej faktúry je možné doplniť ručne alebo je možné využiť setup F_FA_COPY_PFA_FA2 ( hodnota 1), ktorý umožní kopírovať položky z inej faktúry. V prípade zapnutia daného setupu pribudne akcia Kopírovanie položiek z inej faktúry v okne Dodávateľská faktúra, Položky. Stlačením danej akcie sa zobrazí okno na výber faktúry, z ktorej sa majú nakopírovať položky faktúry.

Pri používaní automatického prenosu dodávateľských faktúr z pošty do fakturácie sa exportuje aj typ daňového dokladu , ktorý uvidíte po otvorení faktúry k editovaniu vo fakturácii.

Typ daňového dokladu sa prenesie len v prípade, že firma je platcom DPH a súčasne daňový doklad je s DPH.


Prijatá pošta - úprava v zadávaní údajov časti Faktúra - od verzie 15.03.16:

  • Pri evidencii Dodávateľskej faktúry alebo Dodávateľskej zálohovej faktúry pribudla voľba Spôsob úhrady. Štandardne je predplnená hodnotou Prevodný príkaz a možno ju zmeniť. Následne sa povinnosť vyplnenia poľa Bankové spojenie orientuje podľa zadania setupových hodnôt (v Logistike - SPIN1) - ak je nastavený setup F_BU_POVINNY na hodnotu 1, tak aj hodnota Bankové spojenie bude povinná. Výnimkou sú spôsoby úhrady, ktoré môžu byť vymenované v ďalšej setupovej hodnote F_BU_NEPOVINNY_SPOSUHR. Štandardne je tam určený spôsob úhrady Hotovosť - užívateľsky môžu byť aj iné. Pre tieto spôsoby úhrady bude Bankové spojenie nepovinné.

Dodatočné zväzbenie záznamu Pošty s Dodávateľskou faktúrou

  • Pre dodatočný export alebo pre vytvorenie väzby medzi existujúcou dodávateľskou faktúrou záznamom v module Pošta, je potrebné aby užívateľ nahral hlavičku dodávateľskej faktúry do fakturácie a po nahratí dodávateľskej faktúry a použití akcie Ico sof.png sa vytvorí väzba s dod. faktúrou v module Pošta. Pre vytvorenie väzby je potrebné mať nastavenú setupovú hodnotu F_FD_RSD_PREPOJ (hodnota 1) v module Logistika.

Týmto spôsobom je možné vytvárať aj väzbu, ak bol dodatočne nahratý dokument a priložený v časti "e-dokumenty".

  • Väzba prebieha cez číslo faktúry, názov firmy,fakturovanú sumu alebo po použití tlače z logistiky cez ikonu viacnásobná priama tlač alebo prostredníctvom akcie v module SOFIco sof.png.

K nahratiu Dodávateľskej faktúry zvoľte voľbu Prijatá pošta - Dodavateľská faktúra . Kliknutím na ikonu Img ico pridaj.png sa nahrávajú Dodávateľské faktúry a Dodávateľské faktúry zálohové.

Po kliknutí na ikonu Upraviť sa otvorí formulár v ktorom budete môcť upraviť položky Dodávateľských faktúr:


Tip Náš tip:
  • Evidencia prijatej pošty umožňuje mať nastavené samostatné workflow pre schvaľovanie dokladov (v takomto prípade je počas evidencie údajov pre faktúru aktívna voľba Scenár schvaľovania. V prípade, máte záujem o nastavenie tohto workflow, kontaktujte svojho konzultanta.

Dodávateľské faktúry zálohové

K nahratiu Dodávateľskej faktúry zálohovej zvoľte voľbu a prepnite sa do výberu Prijatá pošta - Dodávateľská faktúra zálohová. Po kliknutí na ikonu Pridať sa Vám otvorí formulár, do ktorého budete nahrávať položky Dodávateľských faktúr zálohových.

Nahrávanie a väzba s fakturáciou funguje pri zálohových faktúrach rovnako ako pri nahrávaní dodávateľskej faktúry.

Pošta spolu

Info-Poznámka Po nahraní prijatej pošty, celkom nahratú poštu zobrazíte prepnutím na Pošta spolu.

Presun do evidencie

Táto možnosť už nie je v programe podporovaná. Používala sa akcia Presuň, ktoré je od verzie 16.6 odstránená - dôvodom je komplikovná a rôzna štruktúra dokladov v jednotlivých evidenciách.

E - dokumenty

Pre prikladanie dokumentov prijatej a odoslanej pošty slúži voľba E - dokumenty.

Dokumenty je možné prikladať v každej evidencii pošty. Spôsob a možnosti evidencie dokumentov si pozrite v článku E-dokumenty - Pošta

K prepojeniu a zobrazeniu priloženého "E-dokumentu" v module pre fakturáciu, ktorý bol priložený k záznamu dodávateľskej faktúry v pošte slúži taktiež akcia " RSD - Pošta", ktorou sa doplnia údaje vo fakturácii pre "E dokumenty".

Preberací protokol alebo Podpisová zostava pre prijatú poštu.

  • Zostava k podpisovaniu doporučenej pošty definovaná cez Vlastnosti stĺpcov
  • Zostava k podpisovaniu doporučenej pošty definovaná cez Jasper

Popis ako si vytvoriť obe tieto zostavy nájdete v Pracovných postupoch pre modul Pošta.


Oddelenie - Nepovinno/Povinný údaj

Od verzie 22.6.fix3 v prípade, že užívateľ nepotrebuje evidovať pole Priradené oddeleniu v Prijatej pošte alebo Zaslalo oddelenie v Odoslanej pošte, je možné toto povinné pole za pomoci setupov vypnúť

V okne Nastavenia - Pošta - Základné parametre pribudli 2 setupy:

- RSD_ODDELENIE_POVINNE - Oddelenie je povinné; hodnota Ano/Nie, default: Ano

- RSD_ODDELENIE_DEFAULT - Preddefinované oddelenie pre poštu; hodnota: Kod_oddelenia podla ciselnika; default: ziadny


RSD_ODDELENIE_POVINNE - Oddelenie je povinné; hodnota Ano/Nie, default: Ano:

- Default hodnota v prípade uvedeného setupu je nastavené na hodnotu Ano, čo znamená, že v oboch prípadoch aj v Prijatej aj v Odoslanej pošte budú dané polia povinné. V prípade, že užívateľ nechce, aby pole Priradené oddeleniu / Zaslalo oddelenie bolo povinné, je potrebné odčiarknúť daný setup. V poli Modifikátor je potrebné vybrať hodnotu - Prijata pošta alebo Odoslaná pošta v závislosti od potreby užívateľa.


RSD_ODDELENIE_DEFAULT - Preddefinované oddelenie pre poštu; hodnota: Kod_oddelenia podla ciselnika; default: ziadny:

- Default hodnota pri danom setupe nie je žiadna. To znamená, že ak nie je setup nastavený, v prípade povinného poľa si užívateľ vyberá hodnotu do pola Priradené oddeleniu / Zaslalo oddelenie z vyberača. V prípade, že je setup zadefinovaný, tak systém automaticky dotiahne hodnotu uvedenú v tomto setupe do pola Oddelenie a užívateľ už nemusí vyberať hodnotu z vyberača.

Do hodnoty setupu je potrebné zapísať kód oddelenia.

RSD PP.jpg